問(wèn)題已解決

老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 在借有余額的話就不用交增值稅,也不用交對(duì)應(yīng)的附加稅了吧!如果有余額在貸方是要交增值稅的吧,一般納稅人申報(bào)時(shí)是不是對(duì)應(yīng)的附加稅會(huì)直接在附表里出來(lái)數(shù)據(jù)。

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/09 19:38
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松松老師
金牌答疑老師
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應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有借方余額是不需要交稅的,銷項(xiàng)稅不會(huì)有借方余額吧,增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,所以還要看進(jìn)項(xiàng)稅額的
2022 10/09 19:40
84784949
2022 10/09 19:53
我知道要,增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,如果要申報(bào)交增值稅的話,是不是對(duì)應(yīng)的附加稅直接會(huì)在附表里就可以關(guān)聯(lián)出數(shù)據(jù)了。
松松老師
2022 10/09 20:22
是的,增值稅申報(bào)表附表五就是計(jì)算附加稅的,自動(dòng)帶出
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