問題已解決

老師你好!請問我公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓已用過挖機,當時購進時已抵扣進項,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓要怎么操作?要交什么稅,稅率是多少

84785012| 提問時間:2022 10/10 09:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,開具相應(yīng)發(fā)票,辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)就是了 需要繳納增值稅,稅率是按13% 還需要根據(jù)增值稅計算附加稅 如果有賺到,還需要繳納所得稅?
2022 10/10 09:05
84785012
2022 10/10 15:51
老師你好!請問這個業(yè)務(wù)需要申報印花稅嗎?
鄒老師
2022 10/10 15:53
你好,這個業(yè)務(wù),是需要申報印花稅的 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
84785012
2022 10/10 15:56
好的。再麻煩問一下這個業(yè)務(wù)申報印花稅是屬買賣合同還是什么稅目
鄒老師
2022 10/10 15:59
你好,這里的挖機作業(yè),是建筑合同,而不是?買賣合同
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~