问题已解决

老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個(gè)科目用錯(cuò)了。 那我是整個(gè)記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯(cuò)誤的科目換成正確的呢?

84784990| 提问时间:2022 10/11 16:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前已經(jīng)結(jié)賬了嗎?如果沒有結(jié)賬的話,屬于這個(gè)月的直接調(diào)整錯(cuò)誤的就行。
2022 10/11 16:18
84784990
2022 10/11 16:18
結(jié)賬了,是之前月份的,不是當(dāng)月的。
郭老師
2022 10/11 16:21
你好,那就在這個(gè)月。紅沖在重新做。
84784990
2022 10/11 16:29
老師,日常做賬怎么檢查做賬的錯(cuò)誤呢? 像今天這種,隔了好幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。
郭老師
2022 10/11 16:34
你好,你具體的是什么錯(cuò)誤,比如往來余額不對的,你和對方企業(yè)對賬不就發(fā)現(xiàn)
84784990
2022 10/11 16:36
就是這種,平時(shí)記賬科目用錯(cuò)之類的
郭老師
2022 10/11 16:38
記錯(cuò)了科目,你得看一下哪一個(gè)科目 收入做成了成本這種查你的利潤可以查詢 增值稅申報(bào)表的收入和你所得稅的收入不一致。
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