問(wèn)題已解決

老師,之前進(jìn)項(xiàng)這月開(kāi)了沖紅,我認(rèn)證抵扣后這月做了轉(zhuǎn)出,做賬是直接反向做賬還是要從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出出去,分錄咋寫呢

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/11 19:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 10/11 19:33
84784968
2022 10/11 19:34
哦,那就是反向做就行了,不用通過(guò)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目哈
鄒老師
2022 10/11 19:35
你好,是的,是這樣的
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