問題已解決

老師一般納稅人請(qǐng)問建帳之前公戶已經(jīng)收到貨款5萬元。(未繳納稅款)也是建帳期初為記錄。導(dǎo)致建帳錯(cuò)誤。建帳之后開具了發(fā)票做了應(yīng)收賬款(繳納了增值稅及企業(yè)所得稅),跨年度發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)收到貨款請(qǐng)問如何寫會(huì)計(jì)分錄把這5萬元沖平?

84784971| 提問時(shí)間:2022 10/12 12:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2022 10/12 13:08
84784971
2022 10/12 13:34
老師錢在建帳前已經(jīng)收到公戶但是建賬的時(shí)候沒體現(xiàn)出來 后面開了發(fā)票我們以為還沒收到錢就掛了應(yīng)收吧跨年今年才發(fā)票錢之前已經(jīng)收到了想要調(diào)整一下
小菲老師
2022 10/12 13:36
同學(xué),你好 建賬的時(shí)候沒體現(xiàn)出來,現(xiàn)在就要體現(xiàn)出來 那你之前的銀行存款就不對(duì)了
84784971
2022 10/12 13:38
建賬的時(shí)候是銀行存款余額有500 我們就只寫了500 沒有追溯到前幾個(gè)月已經(jīng)收到的5萬元。 所以現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)問題想把應(yīng)收沖掉
小菲老師
2022 10/12 13:40
同學(xué),你好 之前收了5萬,現(xiàn)在只有500,剩下的錢花在哪里了? 如果不動(dòng)期初,需要把花了的錢也計(jì)入
84784971
2022 10/12 13:43
之前沒有建帳的時(shí)候,錢已經(jīng)支付工資購買材料。核定征收票據(jù)不全就沒有建帳。后面19年建帳的時(shí)候起初沒有做?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)款已收發(fā)票已開怎么沖應(yīng)收
84784971
2022 10/12 13:44
老師可以這樣嗎?借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)收賬款。
小菲老師
2022 10/12 13:45
同學(xué),你好 嗯,可以的
84784971
2022 10/12 13:45
老師這樣會(huì)影響我今年的利潤嗎?
小菲老師
2022 10/12 13:46
同學(xué),你好 會(huì)影響的
84784971
2022 10/12 13:47
老師還有其他辦法嗎?
小菲老師
2022 10/12 13:49
同學(xué),你好 補(bǔ)做之前的工資,購買材料分錄
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