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學(xué)堂老師,問一下,出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)單是9月24號(hào),是不是應(yīng)該10月確認(rèn)收入申報(bào)增值稅的呢?那9月支付的出口雜費(fèi)及運(yùn)費(fèi)在9月做費(fèi)用憑證呢?還是最好在10月份做費(fèi)用呢?

84785024| 提問時(shí)間:2022 10/12 16:29
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84785024
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
老師,9月確認(rèn)收入的話,是不是9月也需要申報(bào)增值稅呢?
2022 10/12 16:33
84785024
2022 10/12 16:34
企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費(fèi)稅免退稅申報(bào)。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)期以外的其他時(shí)間也可辦理免退稅申報(bào)。逾期的,企業(yè)不得申報(bào)免退稅。
84785024
2022 10/12 16:35
這個(gè)報(bào)關(guān)出口之日次月是不是就是報(bào)關(guān)單日期的次月呢?
84785024
2022 10/12 16:35
這是稅務(wù)那邊給的回復(fù)
84785024
2022 10/12 16:40
那報(bào)關(guān)單上的是9月24日,我是不是10月征期申報(bào)就可以,就是9月支付的對應(yīng)出口的費(fèi)用我應(yīng)該怎么入賬呢?
84785024
2022 10/12 16:43
明白了,謝謝老師
暖暖老師
2022 10/12 16:30
你好,需要在9月確認(rèn)收入的這個(gè)
暖暖老師
2022 10/12 16:33
是的,需要申報(bào)增值稅申報(bào)表
暖暖老師
2022 10/12 16:36
是的,就是你理解的這個(gè)
暖暖老師
2022 10/12 16:41
9月計(jì)入損益需要這個(gè)
暖暖老師
2022 10/12 16:44
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