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問題已解決
老師您好, 請教一下我這個憑證有什么問題嗎, 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤數(shù)據(jù)差著280,怎么不取值
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速問速答管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)
2022 10/13 12:25
84784966
2022 10/13 12:31
是這樣嗎
郭老師
2022 10/13 12:32
你好,對的是的,是這么做的。
84784966
2022 10/13 12:35
老師,請教一下為什么還有這種情況,要放在借方記正數(shù)才可以取數(shù)據(jù),貸方不取
郭老師
2022 10/13 12:35
你好,費(fèi)用發(fā)生額在借方,如果在貸方,影響科目余額表和利潤表不一致。
84784966
2022 10/13 13:22
老師,請教一下企業(yè)所得稅里邊資產(chǎn)總額怎么算
郭老師
2022 10/13 13:24
資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)第三季度的季度末看九月末。
84784966
2022 10/13 13:25
9月末的資產(chǎn)負(fù)債表是嗎
郭老師
2022 10/13 13:25
是的對的是的對的是的。
84784966
2022 10/13 13:26
說是要除以2呢,還是÷3,平均值
郭老師
2022 10/13 13:26
不需要/的,這個不是季度平均。
84784966
2022 10/13 13:30
填寫6319466.48是吧,老師
填631.95萬元,
郭老師
2022 10/13 13:32
對的是的,這個是期末余額的,是這么做的。
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