問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)的賬務(wù)處理中,做的退稅備案是外貿(mào)企業(yè),退稅計(jì)算方式是免退稅,出口收入需要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?分錄怎么做呢?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/14 10:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷(xiāo),一律記入出口庫(kù)存賬,內(nèi)銷(xiāo)時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷(xiāo)庫(kù)存賬。 (一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷(xiāo)售額: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2022 10/14 10:51
84785036
2022 10/14 11:10
謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上,出口銷(xiāo)售收入應(yīng)填入附表一的哪一欄呢?
樸老師
2022 10/14 11:14
這個(gè)收入在附表一免抵退那欄
84785036
2022 10/14 11:55
免抵退是灰色無(wú)法填寫(xiě)的
樸老師
2022 10/14 11:56
你截圖給我你的表我看看
84785036
2022 10/14 12:17
麻煩老師看一下
樸老師
2022 10/14 12:32
同學(xué)你好 收入在附表一免稅銷(xiāo)售貨物一欄填寫(xiě)
84785036
2022 10/14 12:40
老師您再幫忙看一下,如果填在免稅銷(xiāo)售那一欄,帶到主表就是免稅銷(xiāo)售額了,而不是上面的免抵退辦法出口銷(xiāo)售額,這樣申報(bào)對(duì)嗎?
樸老師
2022 10/14 12:45
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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