問題已解決
老師申報增值稅的時候,因為開過一個負數(shù)發(fā)票,所以發(fā)票的合計金額已經(jīng)發(fā)負數(shù)發(fā)票沖掉了,但是稅額合計仍然有曾經(jīng)沖掉負數(shù)發(fā)票金額,所以稅額對不上,我應(yīng)該如何申報
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速問速答同學(xué),你好
申報的時候按照你開票軟件的稅額填
2022 10/14 13:21
84785013
2022 10/14 13:22
開票軟件的稅額,比我實際應(yīng)該納的稅額多,也是按照開票軟件申報嗎?那樣公司不就是多繳稅了嗎?
小菲老師
2022 10/14 13:23
同學(xué),你好
不會的,開票軟件的金額才是正確的金額
84785013
2022 10/14 13:25
老師您看下這個,上面的金額乘以稅率比這個上面顯示的稅要低
84785013
2022 10/14 13:29
老師這個上面合計金額是879028.05乘5%稅43951.40,但是顯示的合計稅額是65451.36
因為8月份有一個負數(shù)發(fā)票,所以金額少了,但是稅沒少
小菲老師
2022 10/14 13:29
同學(xué),你好
有圖片嗎?
84785013
2022 10/14 13:33
老師這個是圖片
84785013
2022 10/14 13:37
老師這種狀況,我應(yīng)該怎么辦呢?
小菲老師
2022 10/14 13:37
同學(xué),你好
這個沒有稅金
84785013
2022 10/14 13:38
我給您發(fā)的第一張圖是有稅金,金額的
84785013
2022 10/14 13:38
這種實際稅額,和軟件上的稅額不一樣應(yīng)該怎么報
小菲老師
2022 10/14 13:49
同學(xué),你好
不是,你這張發(fā)票沒有稅額,你把這張發(fā)票找出來看一下
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