問題已解決

請教,我公司在19年3月由于已經(jīng)簽了合同開了一部分16點的發(fā)票,還有一部分沒開,沒有開的發(fā)票當時申報了未開票收入16%,現(xiàn)在22年10月再開當時沒開的那部分發(fā)票時對方只需要開13%,那我們這怎么處理呢

84785005| 提問時間:2022 10/14 15:06
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學你好 正確的做法是,我們開16%的發(fā)票,取得對方理解,再去稅局申報。
2022 10/14 15:08
84785005
2022 10/14 15:09
當時我們已經(jīng)申報過了未開票收入16%怎么處理
立峰老師
2022 10/14 15:10
上邊說過了,我們正確的只能開16%。
84785005
2022 10/14 15:11
對方不需要,不能再開13%點嗎
立峰老師
2022 10/14 15:16
開13個點,就等于少交稅。
84785005
2022 10/14 15:18
需要怎么處理呢
立峰老師
2022 10/14 15:19
給對方溝通,就說你的說的13個稅,是讓我們犯錯誤,我們這邊行不通。
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