問題已解決

請(qǐng)問老師,9月份有出口退稅的免抵稅額147萬,這部分免抵額是要填入10月份的增值稅報(bào)表中嗎?

84784967| 提問時(shí)間:2022 10/15 11:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
不用啊,這部分不用體現(xiàn)在十月份的檔期數(shù)據(jù)里面。
2022 10/15 11:12
84784967
2022 10/15 11:22
這部分免抵額不用填入增值稅報(bào)表嗎?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/15 11:23
這個(gè)你在九月份出口退稅的時(shí)候,就已經(jīng)體現(xiàn)在你九月份的報(bào)表里面,你不用在十月份再去填寫一次。
84784967
2022 10/15 11:26
這147萬免抵額是6-8月份的累計(jì)數(shù),6月和7月稅局核實(shí)的免抵是0,這部分?jǐn)?shù)據(jù)之前一直沒在報(bào)表里面填
陳詩(shī)晗老師
2022 10/15 11:38
稅局核實(shí)的是0,那您147稅局認(rèn)可不呢
84784967
2022 10/15 11:43
6-7月免抵額稅局核實(shí)都是0,到8月份核實(shí)的免抵額就是147萬了,147萬是6-8月份的累計(jì)數(shù)
84784967
2022 10/15 11:45
8月份免抵只有59萬
84784967
2022 10/15 11:46
147萬的免抵,我應(yīng)該怎么處理?賬務(wù)怎么做?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/15 11:47
也就是說你實(shí)際累計(jì)的是147萬,但是稅務(wù)局核定了只能59萬嗎?
84784967
2022 10/15 11:49
6-8月累計(jì)是147萬,稅局核實(shí)的也是147萬,只是6-7月稅局核實(shí)的是0,到8月份核實(shí)的就是147萬,8月份核實(shí)的數(shù)據(jù)是前幾月的累計(jì)
陳詩(shī)晗老師
2022 10/15 11:49
那你八月份就應(yīng)該體現(xiàn)總共的147萬啊,那為什么前面你又說了八月份只有59萬,我沒太看明白這里。
84784967
2022 10/15 11:55
8月份當(dāng)月免抵是59萬,截止8月的累計(jì)是147萬,這147萬是稅局9月一次性核實(shí)免抵的數(shù)據(jù)
陳詩(shī)晗老師
2022 10/15 12:00
那么你在九月份申報(bào)的時(shí)候,你就需要把八月份的那個(gè)免抵稅額填寫到對(duì)應(yīng)的出口的免抵稅額里。
84784967
2022 10/15 12:02
具體是哪個(gè)報(bào)表?賬務(wù)要怎么做?
陳詩(shī)晗老師
2022 10/15 12:04
免抵稅額是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,直接抵減當(dāng)期,增值稅申報(bào)表主表上15行“免、抵 、退”。
陳詩(shī)晗老師
2022 10/15 12:05
貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”;按計(jì)算的免抵稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款”。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~