老師我這個(gè)客戶是商貿(mào)行業(yè)的,進(jìn)貨了30萬(wàn)的貨進(jìn)項(xiàng)票回來(lái)了,那我要先做個(gè)庫(kù)存商品的分錄嗎,還是說(shuō)我直接做進(jìn)項(xiàng)分錄了 借:庫(kù)存商品—啤酒268238.34 貸:銀行存款——268238.34 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—-268238.34 貸:庫(kù)存商品—-啤酒 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)3487.99 貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)3487.99 貸:銀行存款 老師一般訥稅人拿到成本票是這樣子做嗎
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速問(wèn)速答你有銷項(xiàng)稅發(fā)生; 就可以直接認(rèn)證 做進(jìn)項(xiàng)稅科目的; 你有銷項(xiàng)稅嗎??
2022 10/17 11:33
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- 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,這種處理對(duì)嗎? 833
- 已經(jīng)認(rèn)證,先按照正常的做進(jìn)項(xiàng)分錄借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款紅沖 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫(kù)存商品貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎? 967
- 老師,我購(gòu)進(jìn)的時(shí)候做借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,我轉(zhuǎn)出第一,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第二,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,第三是結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,這樣就對(duì)了吧 8
- 外購(gòu)的商品,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。銷售時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么做? 798
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