問(wèn)題已解決

老師我是個(gè)體工商戶,現(xiàn)在普票免交增值稅,專(zhuān)票開(kāi)了10萬(wàn)含稅普票開(kāi)了40萬(wàn),這么填報(bào)表對(duì)嗎?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/17 15:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,你這樣填是對(duì)的。
2022 10/17 15:05
84784965
2022 10/17 15:06
增值稅減免的表就不用填了對(duì)吧,
劉艷紅老師
2022 10/17 15:07
是的,減免的表就不用填了。
84784965
2022 10/17 15:09
假如我還沒(méi)申報(bào)增值稅附稅可以先申報(bào)個(gè)體的個(gè)人所得稅嗎
劉艷紅老師
2022 10/17 15:10
這個(gè)可以的,沒(méi)有順序之分
84784965
2022 10/17 15:11
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2022 10/17 15:12
不客氣,很高興幫你解答
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