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你好,老師,當(dāng)實(shí)際收入與開票金額不一致時(shí)怎么申報(bào)增值稅

84784954| 提問時(shí)間:2022 10/18 19:47
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好, 這種現(xiàn)象要分析原因,如果是有未開票收入,說明是正常的,賬面收入肯定會(huì)大于開票收入,應(yīng)該以開票收入+未開票收入合計(jì)計(jì)算應(yīng)納稅額,如果是賬面收入小于開票收入要查明原因,應(yīng)該是有漏記、錯(cuò)記的現(xiàn)象發(fā)生,首先要核對(duì)每張開票金額登帳是否正確,如果時(shí)間緊張可以先按開票金額計(jì)算應(yīng)納稅額,查到問題后要及時(shí)更正賬面情況。
2022 10/18 19:55
84784954
2022 10/18 20:00
老師,那如果我們的情況是收到錢才開票的,當(dāng)月有收到往月的款,導(dǎo)致當(dāng)月開票金額比當(dāng)月的實(shí)際收入高,那怎么申報(bào)
星河老師
2022 10/18 20:05
同學(xué) 這個(gè)可以允許有時(shí)間差的,按收到的款項(xiàng)開票沒有問題。
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