問(wèn)題已解決

老師,你好,我們有一筆應(yīng)收賬款9萬(wàn),確定不能收回了,之前計(jì)提了2萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在我如何處理呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/19 10:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好再計(jì)提? 7萬(wàn)? 轉(zhuǎn)銷(xiāo)就可以
2022 10/19 10:45
84785022
2022 10/19 10:46
借資產(chǎn)減值損失7萬(wàn),貸壞賬準(zhǔn)備7萬(wàn),借壞賬準(zhǔn)備9萬(wàn),貸應(yīng)收賬款9萬(wàn),是嗎?可是這樣的話(huà),資產(chǎn)減值損失可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
玲老師
2022 10/19 10:50
是的是這樣處理的。是的,確實(shí)收不回來(lái)的,可以稅前扣除。
84785022
2022 10/19 10:51
余額在資產(chǎn)減值損失的也可以企業(yè)得稅稅前扣除嗎?
玲老師
2022 10/19 10:53
資產(chǎn)減值損失沒(méi)有余額啊,期末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)了。
84785022
2022 10/19 10:54
是是,我的意思是這個(gè)資產(chǎn)減值損失要不要調(diào)增呢?
玲老師
2022 10/19 10:58
這個(gè)可以稅前扣除,不需要調(diào)整的。
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