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每個月應(yīng)交增值稅是每個月的銷項額-每個月進項額? 假如4月份銷售100萬,去低的進項稅額是4月份的還是哪個月的都可以去低?

84784970| 提問時間:2022 10/22 09:04
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),以前月份剩余的還沒有第的進項稅都可以抵
2022 10/22 09:05
立峰老師
2022 10/22 09:06
你好,同學(xué),以前月份剩余沒有抵的和本月新產(chǎn)生的進項稅都可以抵
84784970
2022 10/22 09:07
意思是只能抵本月的進項,和以前月份的留底稅?
84784970
2022 10/22 09:09
假如本月銷售100萬,供應(yīng)商開了100萬增值稅專用發(fā)票。那么這個月就不用交增值稅了?
立峰老師
2022 10/22 09:10
是的,兩者稅額相等,就不用交
84784970
2022 10/22 09:16
這樣呀?那進項稅額多了也不用交吧?多出來的又可以再下個月去抵扣是吧?
84784970
2022 10/22 09:19
那為啥我們公司1月份銷項稅額是128039元? ?,進項稅額是158965 76元,還要再去交兩萬多的增值稅呢
立峰老師
2022 10/22 09:45
這樣呀?那進項稅額多了也不用交吧?多出來的又可以再下個月去抵扣是吧? 答:是的
立峰老師
2022 10/22 09:46
那為啥我們公司1月份銷項稅額是128039元? ?,進項稅額是158965 76元,還要再去交兩萬多的增值稅呢? 答:你們可能上月有退稅?;蛘吣浄戳?。
84784970
2022 10/22 09:48
確實有退稅,有退稅就要交一月份的?
立峰老師
2022 10/22 09:50
在哪個月退的,就要在哪個月作:過項稅額轉(zhuǎn)出
立峰老師
2022 10/22 09:50
所以說,最好不要留抵,很麻煩。
84784970
2022 10/22 09:54
今年3月份退的去年12月份稅,
84784970
2022 10/22 09:55
進項稅額轉(zhuǎn)出是記今年三月份,還是一月份?
立峰老師
2022 10/22 09:55
在3月份作進項稅額退出。
84784970
2022 10/22 09:56
好,知道謝謝
立峰老師
2022 10/22 09:57
客氣了,如果滿意,可以五星評價哈,謝謝
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