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老師 做進項稅額轉(zhuǎn)出時候 加計抵減部分也要轉(zhuǎn)出 加計抵減部分怎們做分錄

84784989| 提問時間:2022 10/24 09:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022 10/24 09:32
84784989
2022 10/24 09:33
老師 我問的是做進項稅額轉(zhuǎn)出時候 加計抵減部分怎么做分錄 是不是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅--加計抵減(負(fù)數(shù))貸 營業(yè)外收入(負(fù)數(shù))
樸老師
2022 10/24 09:39
同學(xué)你好 對的 這個分錄正確
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