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實繳增值稅比應交增值稅少了0.01,加計遞減部分多計了0.01怎么調(diào)整才會對上

84785031| 提問時間:2022 10/24 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,少交了,放到營業(yè)外收入就可以的,這個是四舍五入的差異。
2022 10/24 14:07
84785031
2022 10/24 14:11
但是申報錯了,是我加計遞減時計錯了這樣處理可以嗎?
郭老師
2022 10/24 14:12
也就是你多填寫了0.01嗎?不可以的。
84785031
2022 10/24 14:12
那應該怎么處理
84785031
2022 10/24 14:12
因為是8月份的申報表了
84785031
2022 10/24 14:13
是應該更正申報還是怎么樣?
郭老師
2022 10/24 14:14
你好,建議更正申報的。
84785031
2022 10/24 14:15
更正申報的話賬面是是怎么處理
郭老師
2022 10/24 14:19
那你賬上也是按照多寫的嗎?當時分錄怎么做的?應交稅費增值稅加計扣除,貸營業(yè)外收入借應交稅費,未交增值稅,但增值稅加計扣除這么做的?
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