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老師有張分錄寫錯了 正確的是:借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:銀行存款100 寫錯借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款100 已經(jīng)跨年了要怎么調(diào)整??
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速問速答修改匯算清繳的情況下,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益,調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2022 10/26 16:51
84784958
2022 10/26 16:53
這樣我還需要修改當(dāng)年的企業(yè)所得稅年度申報表嗎?
郭老師
2022 10/26 16:56
你好,對的是的,是這么做的。
84784958
2022 10/26 17:54
老師你的分錄不對吧,借方還是應(yīng)付賬款,那最后我的應(yīng)付賬款還是有掛賬?。?/div>
郭老師
2022 10/26 17:55
我坐反了,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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- 20年有兩筆分錄錯了,借:工程施工-a 100 貸:應(yīng)付賬款100 第二筆是借:工程施工-a 100 貸:銀行存款100 ,這兩次的工程施工20年已經(jīng)計(jì)入成本,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢 459
- 付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊 91
- 充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸預(yù)收賬款110 消費(fèi)時 借預(yù)收賬款110 貸主營業(yè)務(wù)收入 110 (2)借銀行存款100 貸預(yù)收賬款100 消費(fèi)時借預(yù)收賬款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸主營業(yè)務(wù)收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預(yù)收賬款100 消費(fèi)時借預(yù)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100 贈送的10塊錢不在賬上體現(xiàn) 那種是正確分錄? 440
- 如果我美金賬戶余額是貸100。就是做一筆分錄 借:銀行存款 100 /貸:匯兌損益 100 這樣嗎? 437