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你好老師,你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。月末應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目 是不是無余額?。⌒枰鼋Y(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢!謝謝

84784997| 提問時(shí)間:2022 11/01 09:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? ? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額部分的;? ?比如; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)? ;結(jié)轉(zhuǎn):借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;
2022 11/01 09:30
84784997
2022 11/01 09:34
好的謝謝老師
meizi老師
2022 11/01 09:36
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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