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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,稅控盤(pán)280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?
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對(duì)的,是的,是這么做的。l
2022 11/02 13:54
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84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 11/02 13:55
也就是說(shuō)將這280元視為是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額一樣是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/02 13:56
做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款里面就可以的。
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