問題已解決
老師還有個問題, 稅款我交了,但是有個6和13的稅率填錯了,報稅的的銷項稅額和我做賬的銷項稅額有差異,賬上的多了,我多的這部分怎么做分錄
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速問速答你好,你賬上是根據(jù)哪一個來做的?
2022 11/03 16:15
郭老師
2022 11/03 16:15
不都是根據(jù)13%的來的嗎。
郭老師
2022 11/03 16:15
全部都是根據(jù)13%的嗎。
84784963
2022 11/03 16:23
上月有6的發(fā)票,我都按13的報了
84784963
2022 11/03 16:23
這月給調(diào)整了一下賬上的銷項稅額和報表的就不對了
郭老師
2022 11/03 16:25
你好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費、應交增值稅銷項,你做這個分錄的時候,應收賬款是正確的嗎?那你的主營業(yè)務收入不對是吧?
84784963
2022 11/03 16:26
老師銷項稅額沒有錯,就是位置在13那
84784963
2022 11/03 16:26
賬上多的那300多下月還是要交稅的
84784963
2022 11/03 16:27
我怎么做分錄呢
84784963
2022 11/03 16:28
我賬上是根據(jù)實際的金額做的,稅報錯了,少報300多,就和我賬上有差異了
郭老師
2022 11/03 16:29
你好
那你賬上應該比你申報表里面的小才對。
郭老師
2022 11/03 16:29
你賬上是按照6%的,你申報表里面的是13%。
84784963
2022 11/03 16:32
比申報表的多,您看下我給您發(fā)的第二張圖片,在13稅率的位置,但是稅額是6%的
郭老師
2022 11/03 16:32
你好,那你的銷售額不一致,稅額是一致的,是不是這么做的?如果是的話,你賬上不能修改。你這個發(fā)票還需要重新開的吧?
84784963
2022 11/03 16:33
然后這月我以為我9月份報錯了,我就給調(diào)了一下,結(jié)果就少交稅了
郭老師
2022 11/03 16:33
開了紅字發(fā)票之后就是一致的了。
84784963
2022 11/03 16:36
開紅字稅務不是更少了嗎
84784963
2022 11/03 16:37
少繳稅了,少繳稅了,賬上的銷項稅額多了
郭老師
2022 11/03 16:38
那你的意思永遠就這樣錯了,不修改啦
郭老師
2022 11/03 16:38
借主營業(yè)務收入
貸應交稅費,應交增值稅銷項做這個
84784963
2022 11/03 16:45
關(guān)鍵是我憑證沒有錯,就是稅交少了
84784963
2022 11/03 16:46
我想知道我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
郭老師
2022 11/03 16:47
你好,沒有支付的那一部分,借應交稅費、應交增值稅貸營業(yè)外收入
以后也不準備調(diào)整了做這個
84784963
2022 11/03 16:52
下月要交的,我以賬上實際的結(jié)轉(zhuǎn)皆可以了是吧,
郭老師
2022 11/03 16:53
可以的,可以這么做的。
84784963
2022 11/03 16:56
下月繳稅我是借轉(zhuǎn)出未交增值稅321.09,借已交增值稅500,貸銀行存款500,貸未交增值稅321.09,可以不
郭老師
2022 11/03 16:58
你這樣的話,你的已交稅金和未交增值稅都有余額。
84784963
2022 11/03 17:01
那我就計提出來12月繳納,賬上其他的我就不用管它了,可以不
郭老師
2022 11/03 17:03
記得啊,這個你自己決定就行。
郭老師
2022 11/03 17:03
可以的,這個你自己決定就行。
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