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11月份暫估入賬12月份收到發(fā)票怎么做賬,報稅的時候怎么報

84785032| 提問時間:2022 11/05 19:04
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學, 一、11月銷售了,11月暫估采購入賬,并且確認收入的同時,應結轉銷售成本處理。 二、12月收到發(fā)票,沖銷11月全部的暫時分錄,包括暫估采購入賬的分錄,以及結轉成本的分錄及。 再按實際的發(fā)票做采購入賬的分錄,再結轉對應的正確的成本金額。 一、暫估入賬時,分錄是: 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付賬款 二、下月沖銷上述的分錄: 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款——暫估應付賬款 負數(shù) 三、下月再按發(fā)票做賬務處理 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX公司
2022 11/05 19:12
84785032
2022 11/05 19:17
我這個是銷售混凝土的一般納稅人簡易征收,我是11月份銷售的12月才開發(fā)票,我怎么做賬,報稅的時候怎么報呀
大賀老師
2022 11/05 19:20
做賬報稅在12月 上面有分錄哈
84785032
2022 11/05 19:23
就是11月份暫估11月份的銷售收入,十二月份的時候開完發(fā)票,報稅就趕到1月份了,到時候怎么做賬呀
大賀老師
2022 11/05 19:30
但是你剛剛說是12月開發(fā)票 以開發(fā)票為準
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