問題已解決

老師,21年12月暫估了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么沖暫估入賬呢?

84785027| 提問時(shí)間:2022 05/24 16:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
暫估分錄是怎么做的?
2022 05/24 16:00
84785027
2022 05/24 16:26
借,庫存商品暫估,貸,應(yīng)付賬款。然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本。貸庫存商品
文文老師
2022 05/24 16:36
借:庫存商品 貸:庫存商品暫估
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~