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老師,我想問一下,用庫存商品抵債屬于銷售行為嗎?應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?

84784969| 提問時(shí)間:2022 11/07 09:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 是的? 借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交增值稅 借應(yīng)付,貸應(yīng)收??
2022 11/07 09:31
84784969
2022 11/07 09:36
有其他老師說不屬于銷售,按照債務(wù)重組計(jì)入其他收益,到底應(yīng)該怎么處理
玲老師
2022 11/07 09:38
你好? 你們有債務(wù)重組的協(xié)議嗎?? 符合下面的規(guī)定嗎? ? 符合規(guī)定才可以的?? 債務(wù)重組,是指在不改變交易對手方的情況下,經(jīng)債權(quán)人和債務(wù)人協(xié)定或法院裁定,就清償債務(wù)的時(shí)間、金額或方式等重新達(dá)成協(xié)議的交易。也就是說,只要修改了原定債務(wù)償還條件的,即債務(wù)重組時(shí)確定的債務(wù)償還條件不同于原協(xié)議的,均作為債務(wù)重組。
84784969
2022 11/07 09:40
如果是債務(wù)重組的話,欠款方和收款方分別怎么做會計(jì)分錄?
玲老師
2022 11/07 09:59
你好? 庫存商品債務(wù)重組會計(jì)分錄 一、債權(quán)人的會計(jì)分錄 借:庫存商品(放棄債權(quán)公允價(jià)值-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額+直接相關(guān)稅費(fèi)) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? ?壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 ? ? ? ?銀行存款(支付的直接相關(guān)稅費(fèi)) ? ? ? ?投資收益/營業(yè)外收入 (放棄債權(quán)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額) 二、債務(wù)人的會計(jì)處理 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品、 ? ? ? ?其他收益/營業(yè)外收入 ——債務(wù)重組收益
84784969
2022 11/07 10:01
如果是以成本價(jià)抵債,沒有差額怎么處理呢
玲老師
2022 11/07 10:17
你好? 沒有差額那不是債務(wù)重組? 庫存商品是成本價(jià)的?
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