問題已解決

我公司購買了一批設(shè)備,差不多800萬左右且對方已開票,我公司也已經(jīng)計入固定資產(chǎn)科目,因為該批設(shè)備款一直沒付清款項,所以銷售方提出銷售折讓,金額600萬左右給我們。但是之前已經(jīng)入賬且已經(jīng)抵扣進(jìn)項,現(xiàn)在該怎么處理?

84785011| 提問時間:2022 11/08 16:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,現(xiàn)在需要給對方開紅字信息表是嗎?借應(yīng)付賬款、貸固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 11/08 16:01
84785011
2022 11/08 16:03
不開紅字表,因為這個是進(jìn)口設(shè)備且已入賬,銷售方說直接原來的金額打折讓我們早點把錢付清
郭老師
2022 11/08 16:05
沒有支付的那一部分,你可以借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入,這個可以抵扣的。
84785011
2022 11/08 16:58
好的,像這種需要出具一些什么證明文件嗎?
84785011
2022 11/08 16:58
比如說出具些證明什么的
郭老師
2022 11/08 17:00
你好 出一個補(bǔ)充合同就可以了。
84785011
2022 11/08 17:07
補(bǔ)充合同就是把銷售折讓這些寫清楚就可以嗎?
郭老師
2022 11/08 17:10
你好 是的,是這么做的。
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