問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/09 11:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 發(fā)票沒(méi)收到嗎
2022 11/09 11:16
84785011
2022 11/09 11:17
這個(gè)月收到了
樸老師
2022 11/09 11:20
同學(xué)你好 那你就紅沖暫估的 然后按照發(fā)票入賬
84785011
2022 11/09 11:22
老師。那上個(gè)月的成本結(jié)轉(zhuǎn)了 是不是也要沖一下 ,再正常做次成本結(jié)轉(zhuǎn)。
樸老師
2022 11/09 11:25
對(duì)的 這個(gè)需要重新做的 都紅沖了然后重新做
84785011
2022 11/09 11:26
明白 謝謝
樸老師
2022 11/09 11:28
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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