問題已解決
我們公司采購商品,當(dāng)月已經(jīng)付了款發(fā)票未收到,我暫估分錄,當(dāng)月分錄:借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司-暫估 借:應(yīng)付賬款-甲公司, 貸:銀行存款 收到發(fā)票,次月月頭, 借:庫存商品-暫估(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-甲公司-暫估(負(fù)數(shù)) 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-甲公司 我上面分錄正確嗎,分錄對應(yīng)的二三級明細(xì)科目是這樣的嗎
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速問速答對,沒錯,就是這么做賬的
01/15 09:01
84784992
01/15 09:09
我們公司很多這種先付款,后給發(fā)票,那就要一個個供應(yīng)商這樣滾動下去,每個月會做很多這種分錄。會不會有什么問題,二級明細(xì)也必須一一清楚對應(yīng)嗎
東老師
01/15 09:10
暫估的話是不用對應(yīng)的
84784992
01/15 09:17
那個貸應(yīng)付賬款-甲公司-暫估,意思這筆是可以不用對應(yīng),直接貸應(yīng)付賬款-暫估,是這樣嗎
先付款未收到發(fā)票借庫存商品-暫估
貸應(yīng)付賬款-暫估
借應(yīng)付賬款-甲公司
貸銀行存款
取得發(fā)票,先沖紅借庫存商品-暫估
貸應(yīng)付賬款-暫估,
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-甲公司
是這樣嗎
東老師
01/15 09:17
對,沒錯了,是這么做的
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