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老師麻煩幫我看看 我紅沖的發(fā)票。結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄對不對。我是紅沖的8月的發(fā)票,主營業(yè)務是人是建筑安裝費,成本是人工工資。我總感覺哪里不對,麻煩老師幫我看看

84784995| 提問時間:2022 11/15 10:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
紅沖的你原分錄負數(shù)紅沖就可以
2022 11/15 10:32
84784995
2022 11/15 10:32
8月結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖嗎?
樸老師
2022 11/15 10:42
同學你好 你什么時候開的紅字發(fā)票什么時候紅沖
84784995
2022 11/15 10:43
我10月開的紅字發(fā)票,我先把發(fā)票紅沖了。但是我8月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在還需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖掉嗎?還是只要把發(fā)票紅沖就可了?
樸老師
2022 11/15 10:48
同學你好 對的 直接紅沖就可以
84784995
2022 11/15 10:49
老師請說詳細點。講了半天我還是不知道我要不要沖我8月結(jié)轉(zhuǎn)的成本
樸老師
2022 11/15 11:02
就是在十月份紅沖 開了紅字發(fā)票如果不再開藍字發(fā)票的話就收入和成本都在十月份紅沖
84784995
2022 11/15 11:05
不開籃字發(fā)票了,你們請問老師我紅沖成本借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸:工程施工-合同成本-XX-人工 做到這來就結(jié)束了嗎?還是要把這個工程施工也要紅沖了?
樸老師
2022 11/15 11:10
那你直接就紅沖 成本和收入都要紅沖 對的 貸方也是紅沖的哈
84784995
2022 11/15 11:13
那我就紅沖到成本這邊?其他的都不要紅沖了吧?比如我計提工資的時候就是把這個直接做到工程施工-合同成本-XX-人工。那現(xiàn)在我這個前面計提的就不用管了?只把成本跟收入紅沖就好了?
樸老師
2022 11/15 11:22
嗯 還是工程施工借方余額就可以
84784995
2022 11/15 11:24
那就是把這個工程施工掛在賬上對嗎?到后期有項目在結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?
樸老師
2022 11/15 11:29
同學你好 對的 借方余額就可以 什么時候再開發(fā)票的時候直接轉(zhuǎn)就可以
84784995
2022 11/15 11:46
好的,謝謝老師
樸老師
2022 11/15 11:49
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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