問題已解決
老師好,企業(yè)有部分延緩繳納增值稅款,增值稅主表的邏輯勾稽關(guān)系有點不明白,請問25行的數(shù)據(jù)是怎么計算得來的,30行的金額是實際繳納的金額嗎?(30行365192.93元我填寫的是實際繳納的金額)(如圖)
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速問速答你好; 你去看看 上期 你的期末應交的稅額是不是這個25欄次的金額; 去看看? ?上月申報表? ?
2022 11/15 14:45
84784969
2022 11/15 15:01
老師,就是電子稅務局延緩繳納稅款的增值稅金額應該在申報增值稅主表的那一行體現(xiàn)?(如圖)
meizi老師
2022 11/15 15:07
?你好;? 是的;? ?會在 期初未交欄次去體現(xiàn)的??
84784969
2022 11/15 15:34
老師,主表30欄(本期繳納上期應納稅款)填寫的金額是本月繳納上月的實際稅款,還是包括沒有繳納的稅款呢?
meizi老師
2022 11/15 15:36
?你好;? ? ? ?如果是延期了。 那么就不會包括這部分的??
84784969
2022 11/15 15:42
那30欄本月填寫上月實際應該繳納的沒錯了,延緩繳納的部分稅款會不會在主頁的哪一欄體現(xiàn)嗎?一直沒明白這個問題
meizi老師
2022 11/15 15:45
你好;? ?在你們期初未交欄次去體現(xiàn)的??
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