問(wèn)題已解決

老師有個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,工程款開(kāi)出100萬(wàn),勞務(wù)分包發(fā)票是普票 30萬(wàn),老師這個(gè)可以,100萬(wàn)減去30萬(wàn)繳納增值稅嗎?是不是填報(bào)表在附表一12列填入30萬(wàn),差額繳納稅額啊?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/17 15:31
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),需要打開(kāi)增值稅申報(bào)表三,在那個(gè)里面填寫扣除的金額。表三,里面有個(gè)第三列第四列。
2022 11/17 15:35
84784961
2022 11/17 15:37
老師找到了,那老師可以抵減分包金額繳納增值稅的是是吧?
李霞老師
2022 11/17 15:38
你好同學(xué),對(duì)的理解的非常正確。
84784961
2022 11/17 15:39
那老師這個(gè)是叫差額征稅嗎?還是怎么說(shuō)?
李霞老師
2022 11/17 15:43
其實(shí)這個(gè)就叫差額征稅的。
84784961
2022 11/17 15:51
老師我還想再確認(rèn)一下,稅法上是允許的是吧?,對(duì)方公司不同意給我差額繳納增值稅,公司是給我是施工的,所以我需要確認(rèn)一下,
李霞老師
2022 11/17 15:55
你好同學(xué),咱只要是屬于勞務(wù)分包的,你這個(gè)就是可以。
84784961
2022 11/17 19:10
謝謝老師了
李霞老師
2022 11/17 19:11
祝您生活愉快,開(kāi)心快樂(lè)。
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