問題已解決

請問老師,我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票,2022年3月的時候我報稅的時候做了未開票銷售申報了增值稅,現(xiàn)在客戶要求我們開票給他,那個我要怎么報稅?

84784948| 提問時間:2022 11/18 17:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,你是一般納稅人是吧
2022 11/18 17:07
84784948
2022 11/18 17:22
是的,是一般納稅人
小鎖老師
2022 11/18 17:29
您好,你現(xiàn)在在未開票那里,填負數(shù),然后在開票那里,填正數(shù),在申報一次?
84784948
2022 11/18 17:33
單獨申報嗎還是等12月初申報11月的增值稅的時候一起申報
84784948
2022 11/18 17:34
正數(shù)就按照我當月實際多少就報多少是吧?然后負數(shù)就填的申報過的那個那筆數(shù)?
小鎖老師
2022 11/18 17:41
嗯對是這個意思的
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