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甲公司為高檔化妝品生產(chǎn)銷售公司,為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。2X21年11月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)11月5日,購進(jìn)生產(chǎn)高檔化妝品的原材料(非應(yīng)稅消費(fèi)品),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為100000元、稅額為13000元,另取得運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為1000元、稅額為900元,以上款項(xiàng)均已支付。(2)11月15日,甲公司以300000元的不含稅價(jià)格將其生產(chǎn)的高檔化妝品銷售給乙公司,貨款尚未收到。(2)根據(jù)資料編制甲公司銷售高檔化妝品的會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問時(shí)間:2022 11/22 18:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 19、30日,分配本月工資380000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人的工資118000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資174000元,車間管理人員的工資29500元,管理部門人員的工資58500元。 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 21、30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工人的工資比例進(jìn)行分配) 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,貸:制造費(fèi)用 22、31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售500件甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本(甲產(chǎn)品單位成本70元) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 23、企業(yè)月末有關(guān)賬戶的本期發(fā)生額如下:(本題做兩筆,收入類結(jié)轉(zhuǎn)一筆,費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)一筆)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元其他業(yè)務(wù)收入500萬元營(yíng)業(yè)外收入120萬元投資收益80萬元(貸)銷售費(fèi)用400萬元管理費(fèi)用30萬元稅金及附加250萬元主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元要求:結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)損益帳戶,并計(jì)算利潤(rùn)總額 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元其他業(yè)務(wù)收入500萬元營(yíng)業(yè)外收入120萬元投資收益80萬,貸:本年利潤(rùn) 借;本年利潤(rùn),貸:銷售費(fèi)用400萬元管理費(fèi)用30萬元稅金及附加250萬元主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元 24、按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算應(yīng)交的所得稅并結(jié)轉(zhuǎn) 借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:本年利潤(rùn),貸:所得稅費(fèi)用 25、按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定的盈余公積,按凈利潤(rùn)的20%計(jì)算應(yīng)付給投資者的利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利? ? ??
2022 11/22 18:56
鄒老師
2022 11/22 18:57
你好 (1)11月5日,購進(jìn)生產(chǎn)高檔化妝品的原材料(非應(yīng)稅消費(fèi)品),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為100000元、稅額為13000元,另取得運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為1000元、稅額為900元,以上款項(xiàng)均已支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2)11月15日,甲公司以300000元的不含稅價(jià)格將其生產(chǎn)的高檔化妝品銷售給乙公司,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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