問題已解決

老師,我們收到去年的進項紅沖專票,賬務(wù)要怎么處理呢

84784955| 提問時間:2022 11/23 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?還需要重新開的。
2022 11/23 10:25
84784955
2022 11/23 10:32
我們是購買方,對方給我們開了負數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 11/23 10:33
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784955
2022 11/23 10:34
跨年了,不用以前年度損益調(diào)整?
郭老師
2022 11/23 10:36
之前問你當(dāng)時分錄怎么做的?你銷售出去了嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
郭老師
2022 11/23 10:36
涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整。
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