問題已解決

老師好,現(xiàn)在政策,購進(jìn)原材料,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。老師這樣做可以嗎?

84785002| 提問時(shí)間:2022 11/24 14:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這樣做分錄是完全正確的。
2022 11/24 14:45
84785002
2022 11/24 14:52
老師還有個(gè)問題,現(xiàn)在我們準(zhǔn)備用金蝶云星空系統(tǒng),ERP工程師說,采購分錄這樣處理,他說當(dāng)期的做兩筆是借:原材料,應(yīng)付賬款-暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款,當(dāng)期做這兩筆
李霞老師
2022 11/24 15:00
你好同學(xué),做,第一筆就可以了,不要做稅額的那一比,那一筆做了咱也沒辦法用那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的,而且做了以后更麻煩。
84785002
2022 11/24 15:03
當(dāng)期收到,也是一起走,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款,可以不
李霞老師
2022 11/24 15:09
同學(xué),不可以哈,,這樣就不正規(guī),因?yàn)闀汗赖脑?,他就沒有說暫估稅額這么一說。
84785002
2022 11/24 15:14
老師,是不是這樣理解,當(dāng)期收到發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)期沒有來發(fā)票:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票下個(gè)月來票,下個(gè)月分錄,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款,是不老師
李霞老師
2022 11/24 15:16
你好同學(xué),這樣理解是正確的。
84785002
2022 11/24 15:25
發(fā)票下個(gè)月來票,下個(gè)月分錄,第一種,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款,第二種紅沖,借原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。這兩種分錄都可以做嗎?
李霞老師
2022 11/24 15:28
你好同學(xué),這兩種其實(shí)都可以的。
84785002
2022 11/24 15:46
老師還有個(gè)問題,現(xiàn)在我們準(zhǔn)備用金蝶云星空系統(tǒng),ERP工程師說,采購分錄這樣處理,他說當(dāng)期的做兩筆是借:原材料,應(yīng)付賬款-暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款,當(dāng)期做這兩筆,為什么這樣做不行
李霞老師
2022 11/24 15:51
你好同學(xué),因?yàn)樵蹠汗赖脑捑蜎]有說暫估稅額這么一說。
84785002
2022 11/24 17:40
老師,沒有暫估稅額一說,沒有明白
李霞老師
2022 11/24 17:41
你好,就是我們在暫估的時(shí)候可以 借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估,但是沒有估計(jì)稅額的。只有真的拿到發(fā)票以后才能提現(xiàn)稅額。
84785002
2022 11/24 18:04
老師,你們公司也是通過,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
李霞老師
2022 11/24 18:05
你好同學(xué),對的,這是一個(gè)正規(guī)的流程。
84785002
2022 11/24 18:09
ERP工程師說,采購分錄這樣處理,他說當(dāng)期統(tǒng)一先這樣 是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)也是收到發(fā)票的沒認(rèn)證而已。老師這樣可以這樣做分錄嗎?
李霞老師
2022 11/24 18:11
你好,他這樣調(diào)整的話是可以的,沒問題。也就相當(dāng)于他是一步到位直接拿到發(fā)票,直接勾選認(rèn)證了也是可以的。
84785002
2022 11/24 18:12
你剛才又說不可以
李霞老師
2022 11/24 18:13
你好你好同學(xué),我重新給您說一下哈,這個(gè)分錄,是沒有問題的,我剛才理解成您是想暫估稅額了,所以才說不能暫估稅額的,現(xiàn)在這個(gè)分錄100%沒問題。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~