問題已解決

老師,買的廠房900要,付的首付是300萬,然后每個月月供10萬,現在交房了,之前首付轉到固定資產里面,那每個月月供還是做長期借款嗎,900-300=600萬,這個600萬要體現在賬上嗎

84784994| 提問時間:2022 11/25 09:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,那個差額600萬的話,我們放到長期借款里面就可以的,然后后期每次付款的時候直接沖減,,長期借款可以借長期借款,貸銀行存款。還是要在賬面上體現出來的。
2022 11/25 09:07
84784994
2022 11/25 09:14
但是之前財務賬上沒有體現600萬,只是每月月供的時候是,借長期借款,貸銀行存款,這樣可以嗎
李霞老師
2022 11/25 09:15
你好同學,不可以的哈,那咱們固定資產入賬的時候入賬的不對,應該是,借固定資產,貸銀行存款,貸長期借款。
84784994
2022 11/25 09:20
那今年月供全部都是借長期借款,貸銀行存款,我該怎么弄
李霞老師
2022 11/25 09:40
你好,你現在那你一開始入固定資產的賬務是怎么錄入的呢?可以發(fā)給我嗎?我給您調整一下分錄。
84784994
2022 11/25 10:27
在建工程這個是交的首付,長期借款這個是月供的
李霞老師
2022 11/25 10:33
您好,您現在在借在建工程,貸長期借款。就行,再補做這一筆分錄就可以了。
84784994
2022 11/25 13:49
老師,21年付的首付300萬之前財務放在在建工程了,現在22年了,在建工程年初余額是300萬,這個三百萬現在要怎么轉到固定資產里面去
李霞老師
2022 11/25 13:55
借固定資產貸在建工程。
84784994
2022 11/25 14:02
可是,借固定資產貸在建工程,這個做了在建工程年初余額能轉到固定資產嗎?
李霞老師
2022 11/25 14:07
你好,可以呀,咱在建工程正常應該是在借方余額的,所以現在轉到貸方,正好他的余額就沒有了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~