問題已解決
老師,公司暫時沒業(yè)務,資金是借法人的,記,其他應付款-法人2萬,每月發(fā)工資7000元,社保醫(yī)保單位承擔1290個人承擔535,但是個人承擔社保的也是單位承擔的,工資拿到手還是7000元,不懂會計分錄列的對不對 計提工資 借:管理費用一工資7000 貸:應付職工薪酬-工資7000 計提社保醫(yī)保借:管理費用一社保醫(yī)保(單位承擔部分)1290 貸:應付職工薪酬)社保醫(yī)保(單位承擔部分)1290 實繳社保醫(yī)保借:應付職工薪酬-1290(單位承擔部分)其他應付款-535(法人)貸銀行存款1825 借法人款發(fā)工資扣社保借:銀行存款15000 貸:其他應付款15000 發(fā)工資借:應付職工薪酬7000貸:銀行存款7000 請老師辛苦下,看下每一天列的正確嗎,哪里錯了,為什么,正確的怎么列,辛苦您了,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;? ? 你個人的社保部分是單獨來做賬的; 你應該做 :應發(fā)工資是7000 ; 借管理費用? -工資7000貸? 應付職工薪酬-工資? 7000 ;? ? 計提單位社保部分:借管理費用-? 單位社保1290? 貸應付職工薪酬- 單位社保部分 1290 ;? 繳納社保 :借??應付職工薪酬- 單位社保部分 1290 ;? ? 營業(yè)外支出- 個人社保部分 535? 貸其他應付款- 老板? ? ?; 發(fā)工資 :借?應付職工薪酬-工資? 7000? 貸其他應付款- 老板 7000?
2022 11/29 09:29
84785011
2022 11/29 09:31
好的,謝謝老師
84785011
2022 11/29 09:32
老師,如果法人工資還是到手7000,那工資應該做多少,分錄應該怎么做呢
84785011
2022 11/29 09:32
從法人工資里扣社保
meizi老師
2022 11/29 09:34
你好; 到手 7000 ; 先看對方是否有個稅和個人社保來考慮的??
84785011
2022 11/29 09:34
個稅沒有
84785011
2022 11/29 09:35
把工資設成7000+535,嗎
84785011
2022 11/29 09:35
分錄怎么做
meizi老師
2022 11/29 09:35
? ?那這個工資扣除社保; 是個人社保部分嗎? ?
84785011
2022 11/29 09:39
對比如,應發(fā)工資是7535,那實發(fā)是不是,借:應付職工薪酬7535
? ? ? ? ? ? ? ?貸: 其他應付款535( 個人承擔社保)
貸:銀行存款7000
meizi老師
2022 11/29 09:40
你好;? ? 是的; 就是這樣來 做 ; 你計提工資就是7535的金額??
84785011
2022 11/29 09:42
謝謝老師
meizi老師
2022 11/29 09:45
不客氣的 ;幫到你就好; 滿意請給予評價??
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