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某增值稅─般納稅人生產(chǎn)并銷售自行車,出廠不含稅單價(jià)為280元/輛。某年2月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售800輛,百貨大樓當(dāng)月付清貨款后,廠家給予8%的銷售折扣,開具紅字發(fā)票入賬。(2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛,并支付給運(yùn)輸單位8 000元,收到運(yùn)輸企業(yè)開具的運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票。(3)轉(zhuǎn)讓企業(yè)作為固定資產(chǎn)使用兩年的小轎車一輛,售價(jià)100000元(原價(jià)90000元,購(gòu)入時(shí),未取得增值稅專用發(fā)票)。(4)逾期仍未收回的包裝物押金60000元,計(jì)入銷售收入。(5)購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售金額140000元、稅款18200元。(6)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車零件90000元,未取得增值稅專用發(fā)票。(7)本廠直接組織收購(gòu)廢舊自行車,支出收購(gòu)金額60000元。要求:計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。

84785027| 提問時(shí)間:2022 11/29 17:33
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泡泡醬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在計(jì)算
2022 11/29 17:41
泡泡醬老師
2022 11/29 18:22
當(dāng)月底該企業(yè)計(jì)算本月應(yīng)繳增值稅如下: 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=[800×280×(1-8%)*0.13+500×280*0.13+100000/1.13*0.13+60000/1.13×13%=63397.47(元) 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=18200(元) 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=63397.47-18200=45197.47(元)
84785027
2022 11/29 18:05
好滴老師
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