問題已解決
老師,7月份支付年費款項,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。每月進行攤銷,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款。那么,11月收到發(fā)票,11月的發(fā)票可以直接附在7月憑證后面么?還是11月單獨做一張收到發(fā)票的記賬憑證,如果11月做一張收到發(fā)票的憑證,會計分錄怎么做?
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速問速答你好1; 只要你分攤的金額與你發(fā)票總額是一致的;那么直接付7月后面附件去? ?(你們是叢7月開始產(chǎn)生的費用嘛? ?)
2022 12/01 09:44
84784960
2022 12/01 09:45
是的,我7月份開始攤銷
meizi老師
2022 12/01 09:45
那就對的; 你的思路是對的? ?,11月的發(fā)票可以直接附在7月憑證后面? ;不單獨做分錄了? ?
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