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1.20xx年5月興達公司發(fā)生以下現(xiàn)金收支業(yè)務:(1)3日,從開戶銀行提取庫存現(xiàn)金5000元備用。(2)5日,出租包裝物收入庫存現(xiàn)金(租金)700元。(3)6日,銷售商品貨款800元,增值稅128元,共計收入庫存現(xiàn)金928元。(4)7日,開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金110,000元,備發(fā)工資。(5)8日,以庫存現(xiàn)金發(fā)放職工工資110,000元。(6)10日,管理部門職工劉雯出差預借差旅費3,000元,以現(xiàn)金付訖?!?7)11日,職工黃旭報銷購買辦公用品費260元,以現(xiàn)金付訖。(8)12日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額多出32元。(9)13日,經反復核查,上述庫存現(xiàn)金長款原因不明,經批準轉入有關賬戶。(10)15日,職工劉雯出差回來報銷差旅費2,800元,交回剩余現(xiàn)金200元。(11)24日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額短缺50元。(12)26日,經查,上述庫存現(xiàn)金短缺屬于出納李伊的責任,應由其賠償。(13)28日,收到出納李伊賠款50元。(14)30日,以現(xiàn)金支付醫(yī)務室購買的藥品費用900元。要求:根據以上資料編寫會計分錄。

84784950| 提問時間:2022 12/03 11:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 :(1)3日,從開戶銀行提取庫存現(xiàn)金5000元備用。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款? (2)5日,出租包裝物收入庫存現(xiàn)金(租金)700元。 借:庫存現(xiàn)金?,貸:其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (3)6日,銷售商品貨款800元,增值稅128元,共計收入庫存現(xiàn)金928元。 借:庫存現(xiàn)金?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (4)7日,開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金110,000元,備發(fā)工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款? (5)8日,以庫存現(xiàn)金發(fā)放職工工資110,000元。 借;應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 (6)10日,管理部門職工劉雯出差預借差旅費3,000元,以現(xiàn)金付訖。 借;其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 “(7)11日,職工黃旭報銷購買辦公用品費260元,以現(xiàn)金付訖。 借;管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 (8)12日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額多出32元。 借:庫存現(xiàn)金,貸:待處理財產損益 (9)13日,經反復核查,上述庫存現(xiàn)金長款原因不明,經批準轉入有關賬戶。 借;待處理財產損益,貸:營業(yè)外收入 (10)15日,職工劉雯出差回來報銷差旅費2,800元,交回剩余現(xiàn)金200元。 借;管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 (11)24日,在庫存現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金較賬面余額短缺50元。 借:待處理財產損益,貸:庫存現(xiàn)金 (12)26日,經查,上述庫存現(xiàn)金短缺屬于出納李伊的責任,應由其賠償。 借;其他應收款,貸;待處理財產損益 (13)28日,收到出納李伊賠款50元。 借;庫存現(xiàn)金等科目,貸:其他應收款? (14)30日,以現(xiàn)金支付醫(yī)務室購買的藥品費用900元。 借:應付職工薪酬—福利費,貸:庫存現(xiàn)金
2022 12/03 11:26
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