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老師好,請問購買飲料用作員工福利的會計分錄是不是:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

84785034| 提問時間:2022 12/06 16:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,這樣處理是正確的。
2022 12/06 16:07
84785034
2022 12/06 16:20
那老師,當(dāng)初購入的時候因為取到的是專票,所以抵扣了進(jìn)項,也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,所以這筆分錄我跳過了應(yīng)付職工薪酬,直接做成:借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎
玲老師
2022 12/06 16:26
這樣處理可以的是的。
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