問題已解決

申報退稅的問題:1、我想在這個月一起將10月的也申報退稅了,請問填申報退稅明細時,10月跟11月是否要分開填對應(yīng)的所屬期?還是將10月的所屬期也填11月? 2、10月那時我沒申請退稅,是因為沒有打到出口發(fā)票,但申報了增值稅,填了無票收入。現(xiàn)在11月的增值稅申報,我只填11月的數(shù)據(jù),到時會與退稅系統(tǒng)(兩個月一起申報退稅)的數(shù)對不上嗎?

84784957| 提問時間:2022 12/07 09:17
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你現(xiàn)在報的都是202211期。10月沒申報退稅,是可以的。申報增值稅不影響。增值稅是每個月都要申報的。你11期先報增值稅,再報出口退稅,出口退稅的退稅數(shù)據(jù)和11期的增值稅申報結(jié)果是對的上的
2022 12/07 09:27
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