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一般納稅人,11月銷項稅額8256.9元,用銀行支付增值稅,增值稅用計提嗎?分錄該怎么寫。怎么將銷項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

84784977| 提問時間:2022 12/07 11:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初繳納? 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2022 12/07 11:07
84784977
2022 12/07 11:09
沒有進項額,只有銷項稅額,該怎么寫
鄒老師
2022 12/07 11:10
你好,沒有進項額,只有銷項稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初繳納? 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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