問(wèn)題已解決

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅多了:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)那么下個(gè)月要抵扣我用怎么做賬呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/09 04:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,下個(gè)月再這么做就行了
2022 12/09 05:29
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