問題已解決
老師,您好,我們是建筑業(yè)的,然后做完異地預(yù)繳了?然后這個月的進(jìn)項多余銷項,現(xiàn)在造成預(yù)繳的要退稅,這個申報表要怎么調(diào)
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速問速答你好,增值稅的不用退稅的實際抵扣金額還有主表的28欄,這里不用填寫就可以了。
2022 12/10 10:35
84785028
2022 12/10 10:42
那28欄不填的話,那預(yù)繳的稅款就沒用掉,那個本期實際抵減稅額填0是不,到時候做留抵稅額,是不
郭老師
2022 12/10 10:45
不是留底
在附表四的期末余額里面顯示,不在你的主表留底里面。
郭老師
2022 12/10 10:45
然后繼續(xù)可以抵扣的。
84785028
2022 12/10 10:47
如果我們12月份沒業(yè)務(wù),跨年過期也可以繼續(xù)抵扣,是不
郭老師
2022 12/10 10:49
你好是的,可以抵扣的。
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