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84784985| 提問時間:2022 12/12 09:16
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額合計是 2600+113000/1.13*13%+5000*9%+6000*10%=16650
2022 12/12 09:19
暖暖老師
2022 12/12 09:19
當(dāng)期銷項稅額的計算是 200000*13%+40000*13%=31200
暖暖老師
2022 12/12 09:19
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅計算 31200-16650=14550
84784985
2022 12/12 09:20
第二問第三問呢老師
暖暖老師
2022 12/12 09:21
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