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速問速答當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額合計是
2600+113000/1.13*13%+5000*9%+6000*10%=16650
2022 12/12 09:19
暖暖老師
2022 12/12 09:19
當(dāng)期銷項稅額的計算是
200000*13%+40000*13%=31200
暖暖老師
2022 12/12 09:19
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅計算
31200-16650=14550
84784985
2022 12/12 09:20
第二問第三問呢老師
暖暖老師
2022 12/12 09:21
我已經(jīng)發(fā)給你了,刷新一次
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