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老師,購買固定資產(chǎn),發(fā)票收到了,但是我們公司還未給對方公司轉(zhuǎn)錢,怎樣做會計分錄?

84785036| 提問時間:2022 12/26 13:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:固定資產(chǎn),?貸:應付賬款
2022 12/26 13:08
84785036
2022 12/26 13:09
收到錢應該是:借應付賬款 貸銀行存款
鄒老師
2022 12/26 13:09
你好,是支付款項,而不是收到錢
84785036
2022 12/26 13:14
好的,謝謝
鄒老師
2022 12/26 13:14
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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