某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬(wàn)元,國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,發(fā)生 銷售成本 1200萬(wàn)元,管理費(fèi)用50萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬(wàn)元) 財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元,銷售費(fèi)用130萬(wàn)元,適用所得稅稅率25%,要求列出 計(jì)算過(guò)程,請(qǐng)計(jì)算; (1)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額 (2)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 (3)當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4) 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 (5)當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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實(shí)務(wù)
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好
1、利潤(rùn)總額=2000+10-1200-50-20-130=610
2、招待費(fèi)限額1=2000*0.5%=10,限額2=8*60%=4.8,限額為4.8,小于實(shí)際,調(diào)增3.2;
3、調(diào)減金額為國(guó)債利息收入10;
4、應(yīng)納稅所得額=610+3.2-10=603.2
5、應(yīng)交所得稅=603.2*25%=150.8
2022 12/29 10:37
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- 發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元,實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,適用企業(yè)所得稅稅率25%。計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額? 399
- 老師,這個(gè)題怎么算?、某企業(yè)2020年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額100萬(wàn)元,稅法允許從應(yīng)納稅所得額扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)元,而當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為15萬(wàn)元,稅法允許從應(yīng)納稅所得額中扣除的廣告費(fèi)為50萬(wàn)元,而當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的廣告費(fèi)65萬(wàn)元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為20%,在遞延法下,應(yīng)計(jì)入當(dāng)年所得稅費(fèi)用的金額是()萬(wàn)元。 7048
- 請(qǐng)老師教我一下計(jì)算過(guò)程。1、某企業(yè)2019年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額30萬(wàn)元,稅法允許從應(yīng)納稅所得額中扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)為5萬(wàn)元,而當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為12萬(wàn)元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為20%,在遞延法下,應(yīng)計(jì)入當(dāng)年所得稅費(fèi)用的金額是()萬(wàn)元。 7009
- 某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2020年全年共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額556萬(wàn)元,當(dāng)年該企業(yè)確認(rèn)了國(guó)債利息收入20萬(wàn)元發(fā)生稅收滯納金10萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元(其中按照稅法規(guī)定允許當(dāng)年稅前扣除11萬(wàn)元)假定不考慮其他因素,該企業(yè)2020年的應(yīng)交所得稅為多少萬(wàn)元? 老師麻煩問(wèn)下這道題怎么做的,麻煩寫下過(guò)程,謝謝。 152
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查看更多- @宋生老師:老師,安裝費(fèi)的發(fā)票滯后一年多才拿到,而當(dāng)時(shí)設(shè)備已經(jīng)進(jìn)了固定資產(chǎn),現(xiàn)在安裝費(fèi)怎么入賬?折舊怎么計(jì)提? 昨天
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