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老師這個增值稅本期應(yīng)補稅額為0.01,后面的減免明細(xì)表和附表2怎么填呀

84785028| 提問時間:2023 01/04 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銷售額能修改下的嗎
2023 01/04 11:31
84785028
2023 01/04 11:33
銷售額自動出來的數(shù)據(jù),票面也是這個數(shù)
郭老師
2023 01/04 11:33
是的,我的意思是你的專票銷售額修改一下,這個預(yù)繳的增值稅/3%
郭老師
2023 01/04 11:33
這個應(yīng)補稅款別出現(xiàn)余額。
84785028
2023 01/04 11:34
那不是跟我做的主營收入金額就不一致了嗎?
郭老師
2023 01/04 11:36
不一致,差了一分錢,這個影響不大的。
84785028
2023 01/04 11:38
按照預(yù)繳增值稅/3%,銷售額是4480.33,實際是4480.59,差0.26呢
郭老師
2023 01/04 11:38
你好,那你就不修改,按照上面的提交。
84785028
2023 01/04 11:39
那這個0.01我是要補交嗎?
郭老師
2023 01/04 11:40
不到一塊錢的,不需要交的。
84785028
2023 01/04 11:40
老師,那這三個表要怎么填呀
郭老師
2023 01/04 11:42
不是差額計稅的附列資料,不用填寫 減免明細(xì)表。不用填寫的
郭老師
2023 01/04 11:42
附表二,它是自動取數(shù),不用手動填寫。
84785028
2023 01/04 11:44
就是這三張表,我不用管直接保存就行唄,然后就可以申報了
郭老師
2023 01/04 11:45
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
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