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我的其他應付款是借方數(shù)很大(掛的是股東),然后其他應收款也是借方數(shù)也很大,我能用直接調賬嗎?比如說把張三調賬到李四?

84784960| 提問時間:2023 01/04 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,但是需要出一個證明。
2023 01/04 11:33
84784960
2023 01/04 11:34
因為其他應付款是股東,其他應收款也是我們倒貸款的時候隨便找的一個個人,這種要怎么出證明
84784960
2023 01/04 11:35
因為現(xiàn)在其他應付款是3000多萬,其他應收是4000多萬,這兩個都太大了
郭老師
2023 01/04 11:36
你好,出一個委托書上8萬重的或張三委托李四付款的證明。
郭老師
2023 01/04 11:37
出一個委托書,張三委托李四付款給你們單位的證明。
84784960
2023 01/04 11:38
我之前都沒調賬,如果我直接把其他應付調整到其他應收款,這樣可以嗎?
84784960
2023 01/04 11:38
在年底一下調整那么多會不會被監(jiān)控?
郭老師
2023 01/04 11:39
你好,那你實際是什么業(yè)務的,之前掛賬是什么原因,掛賬是不是他直接欠了你們的偶爾的錢,只要是的話就可以的。
84784960
2023 01/04 11:42
其他應收款我們甲方(兄弟公司)轉進來的貸款,因為我們老板怕錢在賬戶容易被凍結,所以來了錢就轉到個人卡上了,造成了其他應收款,等到這個月還貸款的時候再從這個人卡上轉回來
84784960
2023 01/04 11:43
其他應付款產生的數(shù)據(jù)大概也是這樣,所以現(xiàn)在造成其他應付借方數(shù)很大,其他應收借方數(shù)也很大
郭老師
2023 01/04 11:44
股東借款如果是用在自己身上的,年末需要還錢回來的,不還錢的話,按分紅繳納個稅20%的。
郭老師
2023 01/04 11:44
所以說需要還錢回來的。
84784960
2023 01/04 11:48
其實股東也沒有用,其他應收借方數(shù)和其他應付借方數(shù)基本差不多,就說明我們往外付工程款的時候,股東基本都轉回來了
郭老師
2023 01/04 11:49
其他應收款和其他應付款都是在借方有余額,都是欠了你單位的錢。
郭老師
2023 01/04 11:49
要是在借方有余額的,它是一個性質的。
84784960
2023 01/04 11:57
我是想把一個調正常了,要不現(xiàn)在應收是負數(shù),其他應付是負數(shù),其他應收還很大,基本是這兩個加起來
郭老師
2023 01/04 11:58
放到其他應收款,借其他應收款,貸其他應付款。
84784960
2023 01/04 12:00
其他應收過大可以嗎?我其他應收都4000多了
84784960
2023 01/04 12:01
一月份還貸款可能會消減一部分下去,但是12月份要季報,我不知道能不能被監(jiān)控到
郭老師
2023 01/04 12:04
如果是你單位職工老板的,不可以有風險的 用在自己身上的,年末不還錢,需要交個稅20%的股東 職工的按照工資。
84784960
2023 01/04 12:48
其他應收不涉及隱藏收入嗎
郭老師
2023 01/04 12:48
在借方有余額的,不屬于隱瞞收入。
郭老師
2023 01/04 12:49
在貸方有余額的才涉及到,有可能隱瞞收入。單位一直有支付,但是一直沒有進到錢,金額比較大的,這種才有隱瞞收入風險。
84784960
2023 01/04 12:49
那其他應收款過大有什么風險?
郭老師
2023 01/04 12:54
他應收款在借方有余額,如果是單位股東或者是職工的,需要交個稅,就有這一個風險,年底還錢,不還錢的就交個稅。
84784960
2023 01/04 13:01
那我把股東的這個調整到其他應收需要改名字嗎?或者說把股東的借款直接調整到張三名下?
郭老師
2023 01/04 13:05
你好,這個你自己決定就可以的,你要是修改的話,你銀行回單的能一致?
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